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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho212019
Data de emissão12/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 150,00
Valor LiquidadoR$ 150,00
Valor PagoR$ 150,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***380013**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A FLORIANO-PI, RELATIVO A TRANSFERENCIA DE PACIENTE REGULADO PELO SUS, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorANDRESSA MOREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ***065543**
EndereçoMANOEL EMIDIO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeMANOEL EMIDIO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaF. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/02/2025 9 1 150,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001342 0000001 13/02/2025 150,00