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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 215007
Data de emissão 15/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ESCOLAS MUNICIPAIS
Valor Empenhado R$ 14.674,17
Valor Liquidado R$ 14.674,17
Valor Pago R$ 14.674,17
Subelemento de Despesa EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA PREFEITURA.CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
CPF do Ordenador ***259543**
Dados do Credor
Nome do Credor ADRIANY R RODRIGUES
CPF/CNPJ ***399830001**
Endereço RUA BARROSO, 1009, CENTRO, CEP:64000130
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Equipamentos e Material Permanente
Natureza da Despesa Investimentos
Fonte de recurso Transferência do Salário-Educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA PREFEITURA.CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/02/2024 9 1 14.674,17
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/02/2024 14.674,17