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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1229023
Data de emissão 29/12/2022
Unidade Orçamentária F. M. S. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 7.898,85
Valor Liquidado R$ 7.898,85
Valor Pago R$ 7.898,85
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***717693**
Dados do Credor
Nome do Credor REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP
CPF/CNPJ ***735950001**
Endereço AV.BARAO DE GURGUEIA, 2403, VERMELHA, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/12/2022 9 1 7.898,85
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/12/2022 7.898,85