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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1228013
Data de emissão 28/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor Empenhado R$ 6.406,00
Valor Liquidado R$ 6.406,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO.
CPF do Ordenador ***259543**
Dados do Credor
Nome do Credor E. DA SILVA CASTRO EIRELI
CPF/CNPJ ***999270001**
Endereço AV. ADEMAR DIOGENES, 620, SAO PEDRO, CEP:64900000
Cidade BOM JESUS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/12/2022 9 1 6.406,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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