Mês | Junho |
Empenho | 604094 |
Data de emissão | 04/06/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 4.317,12 |
Valor Liquidado | R$ 4.317,12 |
Valor Pago | R$ 4.317,12 |
Subelemento de Despesa | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
CPF do Ordenador | ***259543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANY R RODRIGUES |
CPF/CNPJ | ***399830001** |
Endereço | RUA BARROSO, 1009, CENTRO, CEP:64000130 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/06/2024 |
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9 |
1 |
4.317,12 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/06/2024 |
4.317,12 |
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