Mês | Abril |
Empenho | 419021 |
Data de emissão | 19/04/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVI |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS URBANOS |
Valor Empenhado | R$ 2.788,61 |
Valor Liquidado | R$ 2.788,61 |
Valor Pago | R$ 2.788,61 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SWITCH24P TENDA 100M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL,CONF NF. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANY R RODRIGUES |
CPF/CNPJ | ***399830001** |
Endereço | RUA BARROSO, 1009, CENTRO, CEP:64000130 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SWITCH24P TENDA 100M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL,CONF NF. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
19/04/2024 |
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9 |
1 |
2.788,61 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/04/2024 |
2.788,61 |
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