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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 419021
Data de emissão 19/04/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVI
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS URBANOS
Valor Empenhado R$ 2.788,61
Valor Liquidado R$ 2.788,61
Valor Pago R$ 2.788,61
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SWITCH24P TENDA 100M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL,CONF NF.
CPF do Ordenador ***717693**
Dados do Credor
Nome do Credor ADRIANY R RODRIGUES
CPF/CNPJ ***399830001**
Endereço RUA BARROSO, 1009, CENTRO, CEP:64000130
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SWITCH24P TENDA 100M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL,CONF NF.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/04/2024 9 1 2.788,61
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/04/2024 2.788,61