Mês | Março |
Empenho | 312022 |
Data de emissão | 12/03/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
Valor Empenhado | R$ 8.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.500,00 |
Valor Pago | R$ 8.500,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS PARA IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***259543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | V R COSTA LTDA |
CPF/CNPJ | ***113360001** |
Endereço | ESTRADA DA FAZENDA SOARES K02 POVOADO BOA FE, 0, ZONA RURAL, CEP:00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS PARA IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
12/03/2024 |
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9 |
1 |
8.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/03/2024 |
8.500,00 |
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