Mês | Fevereiro |
Empenho | 205016 |
Data de emissão | 05/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 150,00 |
Valor Liquidado | R$ 150,00 |
Valor Pago | R$ 150,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMNTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PARA MOTORISTA DO MUNICIPIO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA PIAUI. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WILA ALVES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***645893** |
Endereço | MANOEL EMIDIO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMNTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PARA MOTORISTA DO MUNICIPIO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA PIAUI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/02/2024 |
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9 |
1 |
150,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/02/2024 |
150,00 |
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