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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho103004
Data de emissão03/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 257,06
Valor LiquidadoR$ 257,06
Valor PagoR$ 257,06
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***905663**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 31.693-8 CONTA MOV.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000090**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, CENTRO, 00000000
CidadeCANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Financeira
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS BANCÁRIOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/01/2025 9 1 257,06
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000058 0000001 31/01/2025 6,99
000057 0000001 30/01/2025 18,73
000056 0000001 29/01/2025 39,59
000055 0000001 28/01/2025 49,18
000054 0000001 27/01/2025 18,50
000053 0000001 24/01/2025 7,02
000052 0000001 23/01/2025 9,36
000051 0000001 22/01/2025 25,03
000050 0000001 21/01/2025 15,02
000049 0000001 20/01/2025 24,67
000048 0000001 17/01/2025 16,39
000047 0000001 16/01/2025 9,36
000046 0000001 15/01/2025 2,34
000045 0000001 14/01/2025 2,34
000044 0000001 10/01/2025 2,34
000043 0000001 03/01/2025 10,20