| Número do Empenho | 115002 |
| Data de emissão | 15/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 250,00 |
| Valor Liquidado | R$ 250,00 |
| Valor Pago | R$ 250,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***905663** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A FLORIANO-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO |
| CPF/CNPJ | ***680163** |
| Endereço | AV. RAUL LOPES, 299, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |