| Número do Empenho | 1231020 |
| Data de emissão | 31/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 18.999,96 |
| Valor Liquidado | R$ 18.999,96 |
| Valor Pago | R$ 18.999,96 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***259543** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER SECRETARIAS E PREFEITURA DE MANOEL EMIDIO-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KATHARINE TUMAZ DE SOUSA ME |
| CPF/CNPJ | ***500480001** |
| Endereço | AV 01 DE MAIO, 156, ALTAMIRA, 64875000 |
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE CRECHES MUNICIPAIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |